Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 22:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 382017
Číslo faktúry: 102/2017
Číslo zmluvy: VZN č.4/2015
Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Dodávateľ: Základná škola s MŠ
Adresa: Dlhá nad Oravou 110
IČO: 37810677
Predmet: režijné náklady na stravu detí v MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 273 €
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 03.05.2017
Dátum vystavenia: 02.05.2017
Dátum splatnosti: 16.05.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 11.05.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov