Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 612020
Číslo faktúry: 284/2020
Číslo zmluvy: VZN č.1/2019
Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Dodávateľ: Základná škola s Materskou školou
Adresa: Dlha nad Oravou 110
IČO: 37810677
Predmet: režijné náklady na stravu detí v MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 564,80 €
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 13.11.2020
Dátum vystavenia: 10.11.2020
Dátum splatnosti: 20.11.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 13.11.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov