Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2201805
Číslo faktúry: 275/2020
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Horná Lehota
Dodávateľ: Miloš Huba - ORSA
Adresa: M.R.Štefánika 2263, Dolný Kubín
IČO: 31045901
Predmet: tonery do tlačiarni, obaly, bloky
Fakturovaná suma s DPH: 37,14 €
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 02.11.2020
Dátum vystavenia: 30.10.2020
Dátum splatnosti: 09.11.2020
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 02.11.2020


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov